湖南省监狱管理局贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策,研究制订全省有关监狱工作的政策和规章制度;负责对全省被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期执行的罪犯的收押及协调调犯等各项工作;指导监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作;指导省属监狱的生产、科技、规划、基建、装备、财务和国有资产的保值增值;管理省属监狱,并指导市、州监狱的管教业务工作;承办省委、省人民政府和省司法厅交办的其他事项。
2015年部门决算报表包括局本级等22个二级预算单位。收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入;支出既包括保障局机关及基层监狱机构日常运转的基本支出,也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。
(一)部门决算基本情况
1、年度收支决算情况。2015年我省监狱经费决算收入总额186,695.86万元,其中财政拨款收入175,584.16万元,监狱其他收入11,111.7万元。2015年度我省监狱经费决算支出总额为185,927.47万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出139,246.38万元,其中人员经费125,000.3万元,公用经费14,246.08万元;②项目支出35,459.74万元,包括监狱相关业务经费、罪犯出监教育培训、监管安全检查工作专项经费、专用设备购置、防洪管理经费等方面。
3、年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出2821.03万元,其中因公出国(境)5.41万元,公务车辆购置及运行维护费1737.91万元,公务接待费1077.71万元。“三公”经费在上年度下降18.95%的基础上,再降2.35%。
4、2015年度机关运行经费决算情况。年度机关运行经费支出14246.08万元。主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、物业管理费、工会经费、福利费、取暖费、维修费、水电费、印刷费、邮电费、租赁费、其他交通费用等方面。
5、2015年度政府采购决算情况。年度政府采购金额28198.24万元,其中财政性资金21713.44万元,其他资金6484.8万元。
6、国有资产占用情况。2015年12月31日,资产总值365506.71万元,其中流动资产89830.43万元,固定资产164612.19万元,在建工程96410.93万元,无形资产净值14246.29万元,其他资产406.87万元。
(二)预算绩效管理工作开展情况
2015年,全省监狱系统坚持以法治为纲、安全为基、发展为要、开拓创新、真抓实干,各项工作取得了新的进步。开展“牢树法纪观念、切实转变作风”、“三严三实”专题教育,整肃观念不正作风不优行为,推进行政审批、行政许可清理和简政放权,形成了转观念转作风的思想共识;筹备召开全省监狱安全工作高规格会议,完善工作机制,压实工作责任。确定2015年为“监管制度落实年”,完善监管制度16项,组织全面督查7次、不定期督查100余次,提高了制度执行力;规范减刑假释办案程序和暂予监外执行法律文书,深化狱务公开,计分考核、行政奖惩、立功表现、劳动改造等情况在狱内公开,减刑假释裁定和暂予监外执行决定在网上公开;强化执法监督,开通局长(监狱长)网上信箱,提升执法公信力;坚持号准脉络补短板,多管齐下克难题,在内强管理、深挖潜力的同时,在省司法厅的支持下,先后邀请7名省领导、40多名厅局领导到监狱调研指导,与14个市州党委政府保持密切联系,获得了各方的宝贵支持。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 175,584.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.40 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 四、公共安全支出 | 34 | 146,877.05 | |
二、上级补助收入 | 3 | 五、教育支出 | 35 | 473.05 | |
三、事业收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27,508.07 | |
四、经营收入 | 5 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 419.28 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,203.75 | |
六、其他收入 | 7 | 11,111.70 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 204.00 |
8 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8,234.86 | ||
本年收入合计 | 24 | 186,695.86 | 本年支出合计 | 54 | 185,927.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 26 | 13,588.78 | 其中:提取职工福利基金 | 56 | |
基本支出结转 | 27 | 转入事业基金 | 57 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 13,588.78 | 年末结转和结余 | 58 | 14,357.17 |
经营结余 | 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 59 | 14,325.66 | |
总计 | 30 | 200,284.64 | 总计 | 60 | 200,284.64 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 186,695.86 | 175,584.16 | 11,111.70 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 148,593.19 | 139083.96 | 9509.23 | ||||||
20407 | 监狱 | 148,593.19 | 139083.96 | 9509.23 | ||||||
2040701 | 行政运行 | 108,503.07 | 104927.39 | 3575.68 | ||||||
2040702 | 一般行政管理事务 | 2,099.60 | 1010.61 | 1088.99 | ||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 30,833.51 | 26796.11 | 4037.40 | ||||||
2040799 | 其他监狱支出 | 7,157.01 | 6349.85 | 807.16 | ||||||
205 | 教育支出 | 473.05 | 425.49 | 47.56 | ||||||
20502 | 普通教育 | 84.51 | 84.00 | 0.51 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 40.07 | 40.00 | 0.07 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 44.44 | 44.00 | 0.44 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 388.55 | 341.49 | 47.06 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 388.55 | 341.49 | 47.06 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,517.08 | 27114.07 | 403.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26,213.62 | 25812.13 | 401.49 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25,922.97 | 25543.59 | 379.38 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 290.65 | 268.54 | 22.11 | ||||||
20807 | 就业补助 | 1,253.60 | 1252.80 | 0.80 | ||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 879.60 | 878.80 | 0.80 | ||||||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.00 | 104.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 270.00 | 270.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.86 | 49.14 | 0.72 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.86 | 49.14 | 0.72 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 419.28 | 397.16 | 22.12 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 8.00 | 8.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 411.28 | 389.16 | 22.12 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 400.78 | 379.16 | 21.62 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,576.99 | 1511.06 | 65.93 | ||||||
21303 | 水利 | 553.15 | 551.06 | 2.09 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 543.15 | 541.06 | 2.09 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 621.62 | 560.00 | 61.62 | ||||||
2130602 | 土地治理 | 481.62 | 420.00 | 61.62 | ||||||
2130603 | 产业化经营 | 140.00 | 140.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 402.22 | 400.00 | 2.22 | ||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 402.22 | 400.00 | 2.22 | ||||||
219 | 援助其他地区支出 | 204.00 | 204.00 | |||||||
21999 | 其他支出 | 204.00 | 204.00 | |||||||
2199900 | 其他支出 | 204.00 | 204.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7,904.86 | 7045.02 | 859.84 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 109.14 | 109.14 | |||||||
2210101 | 廉租住房 | 109.14 | 109.14 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,795.73 | 7045.02 | 750.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,008.98 | 6258.80 | 750.18 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 786.75 | 786.22 | 0.53 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 185,927.47 | 144,056.36 | 41,871.11 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 146,877.05 | 108,927.33 | 37,949.72 | |||||
20407 | 监狱 | 145,481.54 | 108,927.33 | 36,554.21 | |||||
2040701 | 行政运行 | 108,471.56 | 108,471.56 | ||||||
2040702 | 一般行政管理事务 | 2,099.60 | 2,099.60 | ||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 27,703.37 | 27,703.37 | ||||||
2040799 | 其他监狱支出 | 7,207.01 | 455.77 | 6,751.24 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,395.51 | 1,395.51 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,395.51 | 1,395.51 | ||||||
205 | 教育支出 | 473.05 | 388.55 | 84.51 | |||||
20502 | 普通教育 | 84.51 | 84.51 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 40.07 | 40.07 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 44.44 | 44.44 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 388.55 | 388.55 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 388.55 | 388.55 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,508.07 | 26,533.48 | 974.59 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26,213.62 | 26,213.62 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25,922.97 | 25,922.97 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 290.65 | 290.65 | ||||||
20807 | 就业补助 | 1,244.59 | 270.00 | 974.59 | |||||
2080702 | 职业培训补贴 | 870.59 | 870.59 | ||||||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.00 | 104.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 270.00 | 270.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.86 | 49.86 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.86 | 49.86 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 419.28 | 411.28 | 8.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 411.28 | 411.28 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 400.78 | 400.78 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,203.75 | 2,203.75 | ||||||
21303 | 水利 | 994.86 | 994.86 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 315.59 | 315.59 | ||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 240.00 | 240.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 429.27 | 429.27 | ||||||
21306 | 农业综合开发 | 586.52 | 586.52 | ||||||
2130602 | 土地治理 | 546.52 | 546.52 | ||||||
2130603 | 产业化经营 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 622.37 | 622.37 | ||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 622.37 | 622.37 | ||||||
219 | 援助其他地区支出 | 204.00 | 204.00 | ||||||
21999 | 其他支出 | 204.00 | 204.00 | ||||||
2199900 | 其他支出 | 204.00 | 204.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8,234.86 | 7,795.73 | 439.14 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 439.14 | 439.14 | ||||||
2210101 | 廉租住房 | 109.14 | 109.14 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 330.00 | 330.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,795.73 | 7,795.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,008.98 | 7,008.98 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 786.75 | 786.75 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 175,584.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.40 | 7.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 四、公共安全支出 | 34 | 137,258.18 | 137,258.18 | ||
4 | 五、教育支出 | 35 | 425.49 | 425.49 | |||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27,105.06 | 27,105.06 | |||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 397.16 | 397.16 | |||
9 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,137.81 | 2,137.81 | |||
12 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,375.02 | 7,375.02 | |||
本年收入合计 | 24 | 175,584.16 | 本年支出合计 | 77 | 174,706.12 | 174,706.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,428.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 14,306.82 | 14,306.82 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,428.78 | 基本支出结转 | 80 | 31.50 | 31.50 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 14,275.31 | 14,275.31 | ||
总计 | 30 | 189,012.94 | 总计 | 83 | 189,012.94 | 189,012.94 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 13,428.78 | 13,428.78 | 175,584.16 | 139,277.89 | 36,306.27 | 174,706.12 | 139,246.38 | 35,459.74 | 14,306.82 | 31.50 | 14,275.31 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 10,756.16 | 10,756.16 | 139,083.96 | 105,370.95 | 33,713.01 | 137,258.18 | 105,339.45 | 31,918.73 | 12,581.94 | 31.50 | 12,550.44 | ||||
20407 | 监狱 | 9,357.84 | 9,357.84 | 139,083.96 | 105,370.95 | 33,713.01 | 135,862.66 | 105,339.45 | 30,523.22 | 12,579.14 | 31.50 | 12,547.64 | ||||
2040701 | 行政运行 | 104,927.39 | 104,927.39 | 104,895.89 | 104,895.89 | 31.50 | 31.50 | |||||||||
2040702 | 一般行政管理事务 | 1,010.61 | 1,010.61 | 1,010.61 | 1,010.61 | |||||||||||
2040706 | 狱政设施建设 | 9,307.84 | 9,307.84 | 26,796.11 | 26,796.11 | 23,556.32 | 23,556.32 | 12,547.64 | 12,547.64 | |||||||
2040799 | 其他监狱支出 | 50.00 | 50.00 | 6,349.85 | 443.56 | 5,906.29 | 6,399.85 | 443.56 | 5,956.29 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 1,398.31 | 1,398.31 | 1,395.51 | 1,395.51 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,398.31 | 1,398.31 | 1,395.51 | 1,395.51 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
205 | 教育支出 | 425.49 | 341.49 | 84.00 | 425.49 | 341.49 | 84.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
2050203 | 初中教育 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 341.49 | 341.49 | 341.49 | 341.49 | |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 341.49 | 341.49 | 341.49 | 341.49 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,114.07 | 26,131.27 | 982.80 | 27,105.06 | 26,131.27 | 973.79 | 9.01 | 9.01 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25,812.13 | 25,812.13 | 25,812.13 | 25,812.13 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25,543.59 | 25,543.59 | 25,543.59 | 25,543.59 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 268.54 | 268.54 | 268.54 | 268.54 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 1,252.80 | 270.00 | 982.80 | 1,243.79 | 270.00 | 973.79 | 9.01 | 9.01 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 878.80 | 878.80 | 869.79 | 869.79 | 9.01 | 9.01 | |||||||||
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 397.16 | 389.16 | 8.00 | 397.16 | 389.16 | 8.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 389.16 | 389.16 | 389.16 | 389.16 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 379.16 | 379.16 | 379.16 | 379.16 | |||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,427.62 | 1,427.62 | 1,511.06 | 1,511.06 | 2,137.81 | 2,137.81 | 800.87 | 800.87 | |||||||
21303 | 水利 | 669.27 | 669.27 | 551.06 | 551.06 | 992.77 | 992.77 | 227.56 | 227.56 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 541.06 | 541.06 | 313.50 | 313.50 | 227.56 | 227.56 | |||||||||
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 429.27 | 429.27 | 429.27 | 429.27 | |||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 295.00 | 295.00 | 560.00 | 560.00 | 524.90 | 524.90 | 330.10 | 330.10 | |||||||
2130602 | 土地治理 | 295.00 | 295.00 | 420.00 | 420.00 | 484.90 | 484.90 | 230.10 | 230.10 | |||||||
2130603 | 产业化经营 | 140.00 | 140.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 463.35 | 463.35 | 400.00 | 400.00 | 620.15 | 620.15 | 243.21 | 243.21 | |||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 463.35 | 463.35 | 400.00 | 400.00 | 620.15 | 620.15 | 243.21 | 243.21 | |||||||
219 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||
21999 | 其他支出 | |||||||||||||||
2199900 | 其他支出 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,245.00 | 1,245.00 | 7,045.02 | 7,045.02 | 7,375.02 | 7,045.02 | 330.00 | 915.00 | 915.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,245.00 | 1,245.00 | 330.00 | 330.00 | 915.00 | 915.00 | |||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,045.02 | 7,045.02 | 7,045.02 | 7,045.02 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6,258.80 | 6,258.80 | 6,258.80 | 6,258.80 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 786.22 | 786.22 | 786.22 | 786.22 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 139,246.38 | 125,000.30 | 14,246.08 | |
301 | 工资福利支出 | 88,720.00 | 88,720.00 | |
30101 | 基本工资 | 27,142.69 | 27,142.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 41,605.71 | 41,605.71 | |
30103 | 奖金 | 12,912.59 | 12,912.59 | |
30104 | 社会保障缴费 | 7,059.01 | 7,059.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 12,706.83 | 12,706.83 | |
30201 | 办公费 | 660.54 | 660.54 | |
30202 | 印刷费 | 174.14 | 174.14 | |
30203 | 咨询费 | 25.50 | 25.50 | |
30204 | 手续费 | 3.55 | 3.55 | |
30205 | 水费 | 671.02 | 671.02 | |
30206 | 电费 | 912.62 | 912.62 | |
30207 | 邮电费 | 188.14 | 188.14 | |
30208 | 取暖费 | 87.28 | 87.28 | |
30209 | 物业管理费 | 399.51 | 399.51 | |
30211 | 差旅费 | 1,335.84 | 1,335.84 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5.41 | 5.41 | |
30213 | 维修(护)费 | 1,042.18 | 1,042.18 | |
30214 | 租赁费 | 209.88 | 209.88 | |
30215 | 会议费 | 206.20 | 206.20 | |
30216 | 培训费 | 341.49 | 341.49 | |
30217 | 公务接待费 | 1,077.71 | 1,077.71 | |
30218 | 专用材料费 | 90.10 | 90.10 | |
30224 | 被装购置费 | 0.91 | 0.91 | |
30225 | 专用燃料费 | 3.49 | 3.49 | |
30226 | 劳务费 | 205.54 | 205.54 | |
30228 | 工会经费 | 1,049.91 | 1,049.91 | |
30229 | 福利费 | 1,575.09 | 1,575.09 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,609.16 | 1,609.16 | |
30239 | 其他交通费用 | 14.75 | 14.75 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 816.87 | 816.87 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36,280.31 | 36,280.31 | |
30301 | 离休费 | 771.07 | 771.07 | |
30302 | 退休费 | 21,819.21 | 21,819.21 | |
30303 | 退职(役)费 | 2.16 | 2.16 | |
30304 | 抚恤金 | 16.00 | 16.00 | |
30305 | 生活补助 | 921.27 | 921.27 | |
30307 | 医疗费 | 977.85 | 977.85 | |
30309 | 奖励金 | 3,096.68 | 3,096.68 | |
30311 | 住房公积金 | 7,698.72 | 7,698.72 | |
30313 | 购房补贴 | 786.22 | 786.22 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 191.13 | 191.13 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 1,539.25 | 1,539.25 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 5.00 | 5.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 1,534.25 | 1,534.25 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门名称:湖南省直监狱系统 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 2821.03 |
1.因公出国(境)费 | 5.41 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 1737.91 |
(1)公务用车购置费 | 39.41 |
(2)公务用车运行维护费 | 1698.5 |
3.公务接待费 | 1077.71 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 2 |
2.因公出国(境)人数(人) | 2 |
3.公务用车购置数(辆) | 3 |
4.公务用车保有量(辆) | 415 |
5.公务接待批次(批) | 10445 |
6.公务接待人数(人) | 119362 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:湖南省直监狱系统 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
说明:湖南省直监狱系统2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。 |